六安市重点工程建设管理局2018年部门预算公开表-pg电子麻将胡了

浏览次数:信息来源:市重点局发布时间:2018-01-29 16:56
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附表1      
2018年部门收支预算总表
单位名称: 六安市重点工程建设管理局                                                              单位:万元
收  入                支  出  
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 466.77  一、一般公共服务 14.15 
二、政府性基金预算拨款收入  0 二、外交  0
三、纳入专户管理政府非税收入  0 三、国防  0
四、其他收入  0 四、公共安全  0
     事业收入  0 五、教育  0
     经营收入  0 六、科学技术  0
     上级补助收入  0 七、文化体育与传媒  0
     附属单位上缴收入  0 八、社会保障和就业 35.12 
     其他  0 九、社会保险基金支出  0
    十、医疗卫生  0
    十一、节能环保  0
    十二、城乡社区事务 396.42 
    十三、农林水事务  0
    十四、交通运输  0
    十五、资源勘探电力信息等事务  0
    十六、商业服务业等事务  0
    十七、金融监管等事务支出  0
    十八、地援助其他地区支出  0
    十九、国土资源气象等事务  0
    二十、住房保障支出 21.08 
    二十一、粮油物资管理事务  0
    二十二、国有资本经营预算支出  0
    二十三、预备费  0
    二十四、其他支出  0
    二十五、转移性支出  0
    二十六、债务还本支出  0
    二十七、债务付息支出  0
    二十八、债务发行费用支出  0
       
       
本年收入合计  466.77 本年支出合计  466.77
       
上年结余收入  0 结转下年  0
       
       
收入总计 466.77  支出总计 466.77 

 

 

附表2                        
2018年部门收入预算总表
单位名称: 六安市重点工程建设管理局                      单位:万元  
功能分类科目   合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入          
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
  合计 466.77    466.77   0 0 0 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 14.15    14.15  0 0 0 0 0 0 0 0
20104   发展与改革事务 14.15    14.15  0 0 0 0 0 0 0 0
2010499     其他发展与改革事务支出 14.15    14.15  0 0 0 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 35.12    35.12  0 0 0 0 0 0 0 0
20805   行政事业单位离退休 35.12    35.12  0 0 0 0 0 0 0 0
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.12    35.12  0 0 0 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出 396.42    396.42  0 0 0 0 0 0 0 0
21201   城乡社区管理事务 396.42    396.42   0 0 0 0 0 0 0 0
2120105     工程建设标准规范编制与监管 396.42    396.42  0 0 0 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 21.08    21.08  0 0 0 0 0 0 0 0
22102   住房改革支出 21.08    21.08   0 0 0 0 0 0 0 0
2210201     住房公积金 21.08    21.08  0 0 0 0 0 0 0 0
附表3        
2018年部门支出预算总表
单位名称: 六安市重点工程建设管理局                                                          单位:万元
功能分类科目   合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
  合计 466.77  452.62  14.15 
201 一般公共服务支出 14.15   0 14.15 
20104   发展与改革事务 14.15   0 14.15 
2010499     其他发展与改革事务支出 14.15   0 14.15 
208 社会保障和就业支出 35.12  35.12   0
20805   行政事业单位离退休 35.12  35.12   0
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.12  35.12   0
212 城乡社区支出 396.42  396.42   0
21201   城乡社区管理事务 396.42  396.42   0
2120105     工程建设标准规范编制与监管 396.42  396.42   0
221 住房保障支出 21.08  21.08   0
22102   住房改革支出 21.08  21.08   0
2210201     住房公积金 21.08  21.08   0
附表4            
2018年部门财政拨款收支预算总表
单位编码: 六安市重点工程建设管理局                                                                                                             单位:万元
收   入                支  出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转  0 一、本年支出 466.77  466.77   0  0
  政府性基金预算拨款  0 (一)一般公共服务 14.15  14.15   0  0
    (二)外交  0  0  0  0
二、本年收入 466.77  (三)国防  0  0  0  0
(一)一般公共预算拨款 466.77  (四)公共安全  0  0  0  0
    经常收入预算拨款 466.77  (五)教育  0  0  0  0
    国库管理非税收入  0 (六)科学技术  0  0  0  0
(二)政府性基金预算拨款  0 (七)文化体育与传媒  0  0  0  0
(三)国有资本经营预算拨款  0 (八)社会保障和就业 35.12  35.12   0  0
    (九)社会保险基金支出  0 0 0 0
    (十)医疗卫生 0 0 0 0
    (十一)节能环保  0 0 0 0
    (十二)城乡社区事务 396.42  396.42   0 0
    (十三)农林水事务  0 0 0 0
    (十四)交通运输 0 0 0 0
    (十五)资源勘探电力信息等事务  0 0 0 0
    (十六)商业服务业等事务  0 0 0 0
    (十七)金融支出  0 0 0 0
    (十八)援助其他地区支出  0 0 0 0
    (十九)国土海洋气象等支出  0 0 0 0
    (二十)住房保障支出 21.08  21.08   0 0
    (二十一)粮油物资管理事务  0 0 0 0
    (二十二)国有资本经营预算支出  0 0 0 0
    (二十三)预备费  0 0 0 0
    (二十四)其他支出  0 0 0 0
    (二十五)转移性支出  0 0 0 0
    (二十六)债务还本支出  0 0 0 0
    (二十七)债务付息支出  0 0 0 0
    (二十八)债务发行费用支出  0 0 0 0
             
    二、结转下年  0 0 0 0
             
             
收入总计 466.77  支出总计 466.77  467.77  0
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。            
附表5        
2018年部门一般公共预算支出预算表
单位名称: 六安市重点工程建设管理局                                        单位:万元
功能分类科目   预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 466.77  452.62  14.15 
201 一般公共服务支出 14.15 

 0

14.15 
20104   发展与改革事务 14.15   0 14.15 
2010499     其他发展与改革事务支出 14.15   0 14.15 
208 社会保障和就业支出 35.12  35.12   0
20805   行政事业单位离退休 35.12  35.12   0
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.12  35.12   0
212 城乡社区支出 396.42  396.42   0
21201   城乡社区管理事务 396.42  396.42   0
2120105     工程建设标准规范编制与监管 396.42  396.42   0
221 住房保障支出 21.08  21.08   0
22102   住房改革支出 21.08  21.08   0
2210201     住房公积金 21.08  21.08   0
附表6    
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称: 六安市重点工程建设管理局  单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 411.21 
 30101   基本工资 100.49 
 30102   津贴补贴 35.35 
 30103   奖金 4.47 
 30106   伙食补助费 12.96 
 30107   绩效工资 35.33 
 30108   机关事业单位基本养老保险缴费 35.12 
 30109   职业年金缴费  0
 30110   城镇职工基本医疗保险缴费 12.30 
 30111   公务员医疗补助缴费 2.78 
 30112   其他社会保障缴费 1.30 
 30113   住房公积金 21.08 
 30114   医疗费  0
 30199   其他工资福利支出 150.03 
302 商品和服务支出 41.39 
 30201   办公费 18.00 
 30202   印刷费  0
 30203   咨询费  0
 30204   手续费  0
 30205   水费  0
 30206   电费  0
 30207   邮电费  0
 30208   取暖费  0
 30209   物业管理费  0
 30211   差旅费 8.00 
 30213   维修(护)费  0
 30214   租赁费  0
 30215   会议费 0.50 
 30216   培训费 0.50 
 30217   公务接待费  0
 30218   专用材料费  0
 30224   被装购置费  0
 30225   专用燃料费  0
 30226   劳务费  0
 30227   委托业务费  0
 30228   工会经费 1.00 
 30229   福利费 0.11 
 30231   公务用车运行维护费  0
 30239   其他交通费用 13.28 
 30240   税金及附加费用  0
 30299   其他商品和服务支出  0
303 对个人和家庭的补助 0.02 
 30301   离休费  0
 30302   退休费  0
 30303   退职(役)费  0
 30304   抚恤金  0
 30305   生活补助  0
 30306   救济费  0
 30307   医疗费  0
 30308   助学金  0
 30309   奖励金  0
 30310   个人农业生产补贴  0
 30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.02 
310 其他资本性支出  0
 31002   办公设备购置  0
 31003   专用设备购置  0
 31019   其他交通工具购置  0
 31099   其他资本性支出  0
合计 452.62 
附表7          
2018年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称: 六安市重点工程建设管理局 和 六安市重点工程建设管理局本级     单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出    
合计 基本支出 项目支出
     0  0  0  0

备注:市重点局本级2018年无政府性基金预算安排。

附表8          
2018年部门国有资本经营预算收支预算表
部门:六安市重点工程建设管理局       单位:万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算财政拨款收入 本年国有资本经营预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
223 国有资本经营预算支出  0  0  0  0
 22301   解决历史遗留问题及改革成本支出  0  0  0  0
  2230101     厂办大集体改革支出  0  0  0  0
  2230102     “三供一业”移交补助支出  0  0  0  0
  2230103     国有企业办职教幼教补助支出  0  0  0
           
           
           
           
           
           
合计                                                                                                 0  0 0 0
备注:市重点局2018年度没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
附表9  
2018年部门“三公”经费预算表
单位名称: 六安市重点工程建设管理局 单位:万元
项目 预算数
合计  0
因公出国(境)费  0
公务接待费  0
公务用车购置及运行费  0
  其中:公务用车运行费  0
       公务用车购置费   0

 

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